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科室: 工程审计科 所含工作事项: 预算审核 结算审核
事项名称: 预算审核
部门、科室: 审计处 - 工程审计科
办事流程: 一、资料预收阶段(因未开始核算,不计时间)

1.审计处按要求审核资料的完整性,若资料符合完整性要求,预收资料;否则,退回送审单位补充完整;

2.审计处按程序抽签确定第三方审核单位;

3.若资料完整、有效,审计处正式签收资料开始审核。若资料存在问题,则提出整改要求,送审单位落实整改;

4.直至整改后的资料符合完整性、真实性的要求后正式签收并开始审核。

二、预算审核阶段

5.审核单位提供审核初稿,审计处对初稿进行审查,无漏审项后发至送审单位;否则,退回审核单位据实调整。

6.送审单位问题反馈,通过沟通解决问题;

7.问题解决,出具审核定稿;

8.各方在定案表上签字盖章;

9.审核单位出具预算审核成果;

10.审计处出具预算审核报告;

11.送审单位签收预算审核成果资料;

12.归档资料。

所需材料: 1.项目立项(注明经费来源)

2.送审资料清单(项目管理单位盖章、项目管理单位报送人签字)

3.预算送审单(送审单位、项目管理单位盖章;项目负责人、分管处领导签字;暂列金需描述主要用途,由分管处领导签字)

4.预算图纸送审修订单(送审单位盖章;经办人、主要负责人签字)

5.预算图纸(盖出图章)

6.送审项目预算书(盖编制人、审核人、编制公司章)

7.以上材料电子版(预算书需提供广联达文件)

注:送审资料一式两份,至少一份为原件

附件:
此事项办结所需时间: 自材料齐备,审计处签收之日起,需要7个工作日办结。(送审单位造成时间延误除外)
经办人: 邹慧峤
办公地址及联系电话: 先骕楼五楼524室,88131996
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【科室编号:0045】【名称:审计处-工程审计科】
【事项编号:0094】【名称:预算审核】
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